Spesielle skatteregimer (USN, PSN, AUSN, NPD/selvstendig næringsdrivende) for små bedrifter og individuelle gründere - rate 19 490 rubler. fra Spesialist, opplæring, Dato: 25. november 2023.
Miscellanea / / December 03, 2023
"Spesialisten" har bestått offentlig akkreditering i Union "Chamber of Tax Consultants"
Vil du fritt navigere i det moderne skattesystemet for små bedrifter og individuelle gründere? Redusere skattetrykket, skape en bærekraftig og lønnsom virksomhet? Kjenner du lovene og kan gjøre dem til din fordel? Ta kurset vårt – og det forenklede skattesystemet, patentavgiften og handelsavgiften vil ikke lenger være din hodepine!
Kurset er beregnet for deg som fritt ønsker å navigere i systemet med lovbestemmelser, gjeldende normer og regler som regulerer rettigheter og plikter for skattebetalere - små bedrifter, for de som foretrekker å bygge selvsikkert og uavhengig forhold til skattemyndighetene, for de som stoler på mulighetene som er gitt ved lov og bygger en effektiv skattestrategi for deres virksomhet.
Etter å ha fullført opplæringen vil du forstå systemet med lovbestemmelser, gjeldende normer og regler som regulerer rettigheter og plikter til skattebetalere. Hovedfokus for kurset er å studere og velge det optimale skatteregimet. Du vil motta et komplett spekter av kunnskap og ferdigheter for å jobbe innen individuelle gründere og små bedrifter.
Læreplanen tar hensyn til alle større endringer på dette området:
Formålet med kurset er å gi studentene et komplett spekter av kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for arbeidet til individuelle gründere og organisasjoner hvis aktiviteter er knyttet til små bedrifter.
Spesialister med denne kunnskapen og ferdighetene er for tiden etterspurt. De fleste av våre kandidater går videre til vellykkede karrierer og blir respektert av arbeidsgivere.
Kursmateriellet lar deg danne en trygg og juridisk kompetent stilling i komplekse spørsmål om å skape en forretningsstruktur, organisering av næringsvirksomhet, beskatning, relasjoner med partnere og entreprenører, bidra til å bruke alle juridiske muligheter for å optimalisere skattetrykket og skape en bærekraftig og lønnsom virksomhet, ta hensyn til de siste endringene lovgivning.
Du vil lære:
danne en trygg og juridisk kompetent stilling i komplekse skattespørsmål;
navigere i systemet med lovgivning, normer og regler som styrer skattebetalernes rettigheter og plikter;
bygge en effektiv skattepolitikk;
forutsi skattekonsekvensene av forretningstransaksjoner;
beregne skattebelastningen og bruke alle muligheter til å minimere den;
egne skatteoptimaliseringsverktøy gitt ved lov;
redusere skatterisiko;
bygge et finansielt forretningssystem og skape en bærekraftig modell for en velstående virksomhet;
planlegge de nødvendige resultatene;
bruke metoder for å effektivt bygge skattesikkerhet.
10
kursLedende lærer i teori og praksis innen regnskap, grunnleggende om regnskap for ledere, finansiell og økonomisk analyse av virksomhetens aktiviteter, automatisering av regnskap (1C: Regnskap 8.3) og andre.
Innehaver av det prestisjetunge sertifikatet "Red Certificate of the Chief Accountant" og internasjonale sertifiseringer ACCA DipIFR.
I Valery Georgievichs klasser blir studentene fordypet i en fascinerende reise gjennom teori og praksis innen regnskap. Læreren deler gjerne sin kunnskap og erfaring, og gjør elevene til aktive deltakere i utdanningsprosessen. Etter timene hans vil du ikke bare få et yrke, men også finne ditt kall i livet!
Valery Georgievich er en allsidig spesialist innen økonomi. Han begynte sin karriere som lærer i økonomiske disipliner (valutatransaksjoner, kreditttransaksjoner, verdipapirer, prissetting og regnskap). Regnskaps- og skattemetodolog, budsjettmetodolog, økonomiekspert. Har erfaring med implementering av programvareprodukter, erfaring med å utarbeide tekniske spesifikasjoner for budsjettering og økonomistyring, samt lang erfaring med opplæring av kunder i programvareprodukter på 1C-plattformen: Enterprise 8.3".
Blant Valery Georgievichs profesjonelle prestasjoner er utviklingen av tekniske spesifikasjoner for automatisering regnskap, skatt, ledelse og finansregnskap og budsjettering for virksomheter byggekompleks. Forfatter og medutvikler av programvareprodukter basert på 1C: Enterprise 8.2: «Construction Contractor 4.0. Økonomistyring (red. 3.0 - administrerte skjemaer)", "Regnskap for en byggeorganisasjon (administrerte skjemaer)" og "Konstruksjonsproduksjonsstyring" ("Anleggsentreprenør 3.0").
Ekspert på økonomistyring og budsjettering i byggeorganisasjoner. Som regnskapsmetodolog og finansekspert, klarte Valery Georgievich vellykket etablering og automatisering av alle typer regnskap i store byggeorganisasjoner. Var involvert i opplæring av økonomidirektører og ansatte i finanstjenester i budsjettering i bygg, med utgangspunkt i arbeidsplanen (dekomponering av estimater) og avsluttes med plan-faktaanalyse av byggeprosjekter og finansiell og økonomisk analyse av alle byggeaktiviteter organisasjoner.
Som hovedfagsstudent ved Institutt for bankvirksomhet tar Valery Georgievich aktivt del i internasjonale vitenskapelige og praktiske konferanser og seminarer. Fullført et årlig opplæringskurs for lærere "Moderne pedagogiske teknologier". Stadig forbedrer sine kvalifikasjoner i sin spesialitet. Og nylig mottok jeg et diplom for profesjonell opplæring under programmet "Professional 1C Developer".
Modul 1. Grunnleggende prinsipper for skattesystemet i Den russiske føderasjonen. Typer, egenskaper, trekk ved spesielle skatteregimer og deres anvendelse i 2022-2023. (1 ac. h.)
Elementer av beskatning, begreper og definisjoner
Typer skatteregimer
Obligatorisk forsikringspremie, endringer i beregninger i 2022-2023.
Funksjoner av skatteforpliktelsene til individuelle gründere og juridiske personer
Begrepet skattebetalernes god tro, eksempler fra rettspraksis
Lovkrav for 2022-2023 som definerer anvendelsen av spesielle skatteregimer
Modul 2. Forenklet skattesystem i 2022-2023. Velge et objekt for beskatning på det forenklede skattesystemet. Grunnleggende forskjeller og muligheter (4 ac. h.)
Enkelt forenklet skatt som erstatning for grunnskatter
Kriterier for anvendelse av det forenklede skattesystemet, restriksjoner på kontantomsetning, antall ansatte, eiendomsverdi, struktur på autorisert kapital, typer aktiviteter i 2022-2023.
Krav til overgang til det forenklede skattesystemet, tap av retten til det forenklede skattesystemet, endring av skatteobjektet, frivillig avkall på det forenklede skattesystemet
Prosedyre for fastsettelse av inntekt
Prosedyren for å bestemme utgifter tillatt ved bruk av det forenklede skattesystemet. Utgiftskrav, obligatoriske forsikringspremier og kostnadsreduksjoner. Skattebetalerrisiko og casestudier
Prosedyren for regnskapsføring av inntekter og utgifter, funksjoner for anerkjennelse av visse typer utgifter, tatt i betraktning endringer i 2022-2023.
To typer beskatning objekter på det forenklede skattesystemet, deres grunnleggende forskjeller
Velge et skatteobjekt - gjennomførbarhet og økonomisk begrunnelse
Praktisk leksjon: beregning for valg av skattepliktig objekt og optimal skattesats for din virksomhet i 2022-2023.
Minimum skatt, betalingsbetingelser
Modul 3. Prosedyren for å beregne og betale skatter og forskudd på det forenklede skattesystemet i 2022-2023. (2 ac. h.)
Prosedyren for å beregne forskuddsbetalinger og skatt for objektet "inntekt"
Prosedyren for å beregne forskuddsbetalinger og skatt for objektet "inntekter minus utgifter"
Bruk av fradragsrett for betalte forsikringspremier
Praktisk leksjon: beregning av forsikringspremier og regnskapsføring av beløpene for å redusere skatter i 2022-2023.
Ansvar for brudd på forskuddsbetalinger
Modul 4. Prosedyren for å føre opptegnelser om det forenklede skattesystemet (4 ac. h.)
Bokføring av inntekter og utgifter, vedlikeholdsprosedyre, utfylling av seksjoner, dannelse og refleksjon av resultatresultater, nytt skjema for 2022-2023.
Funksjoner ved regnskap og refleksjon av utgifter for anleggsmidler og immaterielle eiendeler
Funksjoner av regnskap og refleksjon av tap fra tidligere perioder og gjeldende skatteperiode, overføring av tap
Funksjoner av regnskap og refleksjon av betalte forsikringspremier
Praktisk arbeid: fylle ut boken om inntekter og utgifter for 2022-2023.
Modul 5. Fremgangsmåte og krav for å fylle ut selvangivelsen på det forenklede skattesystemet i 2022-2023. (4 ac. h.)
Selvangivelse, innleveringskrav
Fyllingsprosedyre
Praktisk arbeid: fylle ut selvangivelse i 2022-2023.
Beregning av indikatorer og utfylling av selvangivelse med gjenstand for beskatning "inntekt"
Beregning av indikatorer og utfylling av selvangivelse med gjenstand for beskatning "inntekt minus utgifter"
Modul 6. Automatisert forenklet skattesystem i 2022-2023 (3 ac. h.)
Funksjoner ved skatteregimet: organisering av regnskap og rapportering
Modul 7. Patentskattesystem i 2022-2023. (2 ac. h.)
Kjennetegn ved patentskattesystemet i 2022-2023, søknadsbetingelser, patentskatt som erstatning for grunnskatter, restriksjoner
Skattebetalere, typer aktiviteter, potensiell årsinntekt
Prosedyre for beregning og betaling av patentavgift
Praktisk leksjon: beregning av patentavgiften for visse typer aktiviteter
Føre journaler, betale skatter og forsikringspremier i 2022-2023.
Modul 8. Skatt på yrkesinntekt (selvstendig næringsdrivende) (2 ac. h.)
Modul 9. Skatterettslige bestemmelser 2022-2023 (2 ac. h.)
Skattefridager, vilkår for anvendelse i 2022-2023.
Reduserte skattesatser for det forenklede skattesystemet i 2022-2023.
Handelsgebyr – betalere, ansvar, rapportering
Gjennomgang av endringer i skattelovgivningen, nye dokumentformer og rapportering som trådte i kraft i 2022-2023.
Konseptet om god tro og due diligence av skattyter. Aktuelle eksempler fra rettspraksis, praktiske anbefalinger